企业财务自查报告(新编写)20XX年X月X日企业财务自查报告一、专项活动组织与开展情况根据深圳证监局深证局发[2023]109号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知文件的要求,并以本公司于2023年4月14日制定了财务会计根底工作专项活动的工作方案为指导,本公司于2023年4月14日至2023年5月18日对公司财务会计根底建设情况进行了全面自查,发现了公司存在的问题,并对问题提出整改措施,同时设定了整改时间和整改责任人。二、自查的内容与方法本次专项活动是根据深圳证券交易所创业版股票上市规那么、中华人民共和国会计法、企业会计准那么会计根底工作标准、会计电算化管理方法、会计档案管理方法、企业内部控制根本标准等相关规定,整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的标准、自制凭证的标准、会计的标准、会计凭证的填制、会计业务的标准、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。三、自查发现的问题通过对照深圳辖区上市公司财务会计根底工作调查问卷和深圳辖区上市公司财务会计根底工作存在的常见问题经过全面自查,现将自查情况逐项列示如下:1、财务人员和机构设置根本情况1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作,因总经理负责整个公司的全面经营管理,时间精力有限,且受财务会计专业技能限制,公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人,变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人,由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人,由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段,待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后,由财务部提交申请,公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前(2023年10月31日)变更完成。1.2会计人员岗位设置情况自查中发现,公司财务部共计设置六名财务人员,设财务总监一名,财务经理一名,会计三名,出纳一名,所有财务人员均有会计从业资格证,并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于2023年10月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度,未发现有不标准事项。1.3会计人员专业培训情况自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准那么、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等...