内部审核不合格报告责任部门:行政部FM080203编号:内审-01-2016.审核日期2016.05.10审核区域行政部不合格情况描述:在行政部未查到本次换版旧文件回收的记录审核员:XXX2016年05月10日不合格程度□严重不合格□系统性不合格■实施性不合格■轻微不合格□效果性不合格违反条款■GB/T24001:2015条款7.5■GB/T28001:2011条款4.4.5原因分析:办公室文员在发放体系新版文件时已顺便将旧版文件收回,没有及时处理并作记录。2016年05月12日建议采取的纠正与预防措施:由办公室文员负责将已回收的旧版文件再次清理,并补充记录。并作废处理。审核员:XXX责任部门:XXX2016年05月12日管理者代表意见:同意按此措施执行。整理登记后,交清管处签名:XXX2016年05月12日纠正与预防措施验证:经查证办公室文员巳将该次回收的旧版文件再次清理,并补充记录后,并补充记录。审核员:XXX2016年05月17日内部审核不合格报告责任部门:行政部FM080203编号:内审-02-2016审核日期2016.05.10审核区域行政部不合格情况描述:检查《环境/职安管理方案》时,未查到各项《管理方案》实施情况的检查审核员:XXX2016年05月10日不合格程度□严重不合格□系统性不合格■实施性不合格■轻微不合格□效果性不合格违反条款■GB/T24001:2015条款6.2■GB/T28001:2011条款4.3.3原因分析:办公室主管没有按《目标、指标和管理方案的管理办法》规定,在内审之前对各项《管理方案》实施情况进行检查。责任部门:XXX2016年05月12日建议采取的纠正与预防措施:由办公室主管再次审阅各项《管理方案》并会同生产部主管到各相关部门,对各《管理方案》遂项进行检查落实,并补充记录审核员:XXX责任部门:XXX2016年05月12日管理者代表意见:同意上述迠议意见立即执行签名:XXX2016年05月12日纠正与预防措施验证:12月20日检查办公室主管巳会同生产部主管到各相关部门,对各《管理方案》遂项进行检查落实,并补充记录。效果基本满意。审核员:XXX2016年05月17日内部审核不合格报告责任部门:生产部FM080203编号:内审-03-2016审核日期2016年05月10日审核区域生产部生产现场不合格情况描述:在生产车间现场检查时发现搓牙加工组2号搓牙机加工时有较多冷却油液溢漏至地面审核员:XXX2016年05月10日不合格程度□严重不合格□系统性不合格■实施性不合格■轻微不合格□效果性不合格违反条款□GB/T24001:2015条款■GB/T28001:2011条款4.4.6原因分析:生产部近期生产任务较忙,产品也较为繁多...