年度差旅费财务分析表单位:元月份预算金额报销金额标准金额预算比例超标比例备注50000100001000020.0%0.0%50000100001000020.0%0.0%50000200001800040.0%11.1%50000300002800060.0%7.1%50000350003200070.0%9.4%50000370003500074.0%5.7%年度预算金额500005000050000100.0%0.0%50000400004000080.0%0.0%50000420004000084.0%5.0%年度预算金额50000250002500050.0%0.0%50000250002500050.0%0.0%50000270002500054.0%8.0%年度超标金额合计60000035100033800058.5%3.8%编制人:审核人:年度:20**年1月2月3月4月¥351,000.005月6月7月¥600,000.008月9月10月¥262,000.0011月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0100002000030000400005000060000100001000020000300003500037000500004000042000250002500027000年度报销金额0月11月12月0002500027000