购原材料借原材料20000贷现金1000领用原材料加工借劳务成本14500贷原材料14500计提工资借劳务成本58000贷应付工资58000计提水电费借劳务成本1200贷应付账款1200营业费用借营业费用6000贷现金6000结转生产成本借主营业务成本73700贷劳务成本73700取得收入时借应收账款89224.99贷主营业务收入86684.462600.53计提营业税金及附借主营业务税多及附加贷130.026578.0159发上月工资借应付工资上月计提贷现金上月计提1、2、3、4、5、6、7、应交税费-应交增值税-销项税额8、应交税费-城建税其他应交款-教育费附加9、水电费可以根据他的实际用量来员工工资如果人员多,个人不超2000元就可再多点工资还可以多一点,看你最后要交多少税,现在是2000多点!单你自己抽一下吧!(办公费/差旅费/资产负债表编制单位:东莞市沙田昌信五金加工店资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金10.0014350.00短期借款30短期投资2应付票据31应收票据3应付帐款320.000.00应收帐款40.00预收帐款330.000.00减:坏帐准备5其他应付款340.0015000.00应收帐款净额6应付工资350.001500.00预付帐款70.00应付福利费360.00应收补贴款8未交税金370.000.00其他应收款90.00未付利润38存货100.000.00其他未交款390.00待摊费用110.002150.00预提费用40124113其他流动负债42其他流动资产14流动负债合计430.0016500.00流动资产合计150.0016500.00长期负债:长期投资:长期借款44长期投资16应付债券45固定资产:长期应付款46固定资产原价170.000.00其他长期负债47减:累计折旧180.000.00其中:住房周转金48固定资产净值190.000.00固定资产清理20长期负债合计49在建工程210.000.00递延税项:22递延税款贷项50固定资产合计230.000.00负债合计510.0016500.00无形资产24所有者权益:递延资产25实收资本520.000.00资本公积530.000.0026盈余公积54其他长期资产:其中:公益金55其他长期资产27未分配利润560.000.00递延税项:所有者权益合计570.000.00递延税款借项28资产总计290.0016500.00580.0016500.00单位负责人:财务负责人:复核:制表人:2010年4月30日待处理流动资产净损失一年内到期的长期负债一年内到期的长期债券投资待处理固定资产净损失无形资产及递延资产:无形资产及递延资产合计负债及所有者权益总计资产负债表编制单位:东莞市沙田昌信五金加工店资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金10.005325...