索引号:实收资本审定表(明细表)被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数年初余额:000本年增加:00000本年减少:0(按所有者填列)0000年末余额:000000000(审计机关名称)截止日_________(按所有者填列)调整分录:结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:索引号:股东检查情况表被审计企业:页次:股东名称性质出资方式金额本期增减增减原因交叉索引号核对内容(审计机关名称)会计期间_______核对内容说明:若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。核对内容说明:若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:要标明工要标明工索引号:资本公积审定表(明细表)被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数年初余额:00本年增加000其中:接受捐赠00000000000000其中:转增资本00年末余额:00(审计机关名称)截止日_______财产重估增值股票溢价资本溢价资本外币折差本年减少调整分录:结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:复核意见:复核人员:复核日期:索引号:盈余公积审定表(明细表)被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数年初余额:00本年增加00本年提取数:00其中:法定盈余公积00000000年末余额:00其中:法定盈余公积0000000(审计机关名称)截止日_______任意盈余公积公益金本年减少:任意盈余公积公益金调整分录:结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:复核意见:复核人员:复核日期:索引号:盈余公积检查情况表被审计企业:金额单位:序号日期凭证号摘要对应科目金额核对内容(审计机关名称)会计期间_______核对内容说明:若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。核对内容说明:若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:日期:索引号:未分配利润审定表(明细表)被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数年初余额:本年增加本年减少:年末余额:(审计机关名称)截止日_______调整分录:结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:复核意见:复核人员:复核日期: