编制单位:年月日行次负债及所有者权益流动资产:流动负债:货币资金1短期借款短期投资2应付票椐应收票据3应付帐款应收帐款4预收帐款减:坏帐准备5其他应付款应收帐款净额6应付工资预付帐款7应付福利费其他应收款8未交税金存货9未付利润发出商品10其他未交款低值易耗品11预提费用待摊费用12一年内到期的长期负债流动资产合计130.000.00其他流动负债长期投资:流动负债合计长期投资14长期负债:长期借债固定资产:应付债券固定资产原价15--长期应付款减:累计折旧16--专项应付款固定资产净值17--其他非流动负债固定资产清理18长期负债合计在建工程1920递延税款:固定资产合计21--递延税款贷项无形资产及递延资产:22负债合计递延资产23所有者权益:无形资产及递延资产合计24--实收资本其他长期资产:资本公积其他长期资产25盈余公积递延税项:本年利润递延税款借项26未分配利润所有者权益合计27--负债及所有者权益总计单位负责人:财务负责人:复核:资产负债表资产期初数期末数待处理固定资产净损失无形资产资产总计行次3031323334353637383940414243--444546474849--5051--525354555657--58--制表人:会报01表单位:元期初数期末数项目行次本期金额累计金额一、营业收入10.000.00其中:2主营业务收入3其他业务收入450.000.00其中:6主营业务成本7其他业务成本8营业税金及附加9销售费用10管理费用11财务费用12资产减值损失13141516二、营业利润170.000.00加:营业外收入18减:营业外支出1920210.000.0022230.000.00加:年初未分配利润2425五、可供分配的利润260.000.00减:提取法定盈余公积27六、可供投资者分配的利润280.000.00减:应付优先股股利29提取任意盈余公积30分配利润31应付普通股股利32七、未分配利润330.000.00利润表编制单位:减:营业成本加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损失“-”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损失“-”号填列)加:以前年度损益调整(损失以“-”号填列)单位负责人:复核人:单位:元上期累计金额0.000.000.000.000.000.000.000.00会报02表制表人:期间费用明细表编制单位:费用项目序号本月费用本年累计占销售额比例一、销售费用合计12345678910111213141516171819202122232425二、财务费用合计262728期间费用总计29单位负责人:制表人:会报03表单位:元1、运输费2、工资3、广告费4、印刷费5、快...