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2023 医院 内部 审计工作 计划 范文
医院内部审计工作方案2023年   x202x年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和效劳职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。   一.根底建设   x202x年是我院迅速开展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原那么,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。   1、标准了审计工作流程,按照x202x年审计工作方案,进一步加强了对院内各经济工程的监管。   2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。   3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到表达,可以更好的为领导提供决策依据。   4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。   二.学习及培训   强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。   1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。   2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。   3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。   三、具体审计工作   1、参与后勤维修审计   随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个工程都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤开展起到了应有的作用。   2、参与财务收支审计   做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院202x年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步标准了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和开展做出了奉献。   3、参与各项招投标工作审计   随着医院业务的迅速开展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来标准和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原那么。根据政府采购管理方法要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个工程的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元   4、参与物价审计   为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符〞的现象,并及时做出了整改。   5、参与专项支出审计   科研工作是医院开展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的开展。   四.工作体会   1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。   2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的根底条件。在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远开展奠定了坚实根底。   3. 内审要树立效劳意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与效劳并重,寓监督与效劳之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者效劳。结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济开展效劳,把效劳意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。 相关内容2023医院内部审计工作方案范文2023集团公司内部审计工作方案范文2023年内部审计工作方案范文2023年内部审计工作方案2023年有关内部审计的工作方案范文内部审计工作方案范文2023内部审计工作方案2023年内部审计工作方案范文公司内部审计工作方案模板

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