财务年终结算通知年终将至,一年一度的财务结算工作即将开始,为了能够做好本年的财务决算工作,一些单位已经发出了相应的通知。下面办公室小编给大家分享一些财务年终结算通知,提供给大家参阅。财务年终结算通知范文一集团各部门、各公司:为做好2023年度年终财务决算工作,全面准确地反映各种经费的收支余状况,现就年终财务有关工作及时间安排通知如下:1、清理本年度收入、支出和往来款项(1)年底前凡有在财务预开发票或收据而资金未到账情况的,请经办人员继续向对方单位催收款项;资金已经到账的,请及时和财务人员核对,确保准确入账。(2)此前有暂付款(借款)尚未冲账或还款情况的(包括备用金,也需授权领导重新审定签批),请经办人员务必于2023年12月20日之前到财务处结清往来。确实无法冲销的,请经办人员提供书面说明,明确暂付款项去向、用途及不能结清的理由,由相关领导审核签字后交财务部。从12月21日起,凡有未核销暂付款情况且又无合理书面说明的,暂停办理对应工程经费的财务报销事项,所涉及的经办人也将被限制办理其它有关财务事项。(3)请诚信、直方大、唐堂各工程负责人对照工程预算检查工程经费开支情况,如有费用混淆列支的,请于2023年1月8日前书面申请财务调整(不允许跨年度调整经费支出)。2、票据报销时间安排。各类经费现金报销截止日期为2023年12月29日,当年发生的发票(费、交通费、差旅费等)请在当年报销,隔年票据原那么上不予报销。如果年底因时间关系或其他原因确实无法获得当年日期的发票的,请将发票时间开具到2023年1月。3、完成集团各部门、各公司与金瓯土地公司财务的费用清算工作。4、进行财产清查盘点。请各公司相关资产管理部门于12月21日做好流动资产、固定资产的盘点准备工作,12月31日前将盘点等情况报财务部,由财务部组织核查。5、财务年度决算涉及到公司员工、工程、资源资产等相关根底数据信息,这些根底信息属于公司决算的重要内容,是集团绩效考核部门进行绩效评价的重要依据,请相关部门高度重视,积极配合做好此项工作。以上事项望周知,由此大家工作上带来的不便敬请谅解。再次感谢大家对我部工作的积极配合和大力支持!财务年终结算通知范文二校内各单位:为保证2023年度财务决算工作顺利进行,现将年终财务决算的有关事项通知如下,请遵照执行。1.抓紧预算执行,确保款项及时支付。请各单位按照预算安排,抓紧完成各项工作任务,已完成的专项工程要尽快办理工程决算,并及时清算工程款;已采购...