12023年审计局上半年审计任务完成状况总结2023年上半年,我局在区工委、管委的直接领导下和上级审计部门的指导下,坚持以“三个代表〞及“科学进展观〞重要思想为指导,认真贯彻省、市审计工作会议精神,紧紧围绕全区经济建设和社会进展大局,全面落实审计工作“二十字〞方针,突出重点,加大审计力度,严格审计执法,通过全体审计人员的共同努力,较好地完成了2023年度上半年审计工作任务,为推动试验区奋力崛起起到了乐观的作用。一、业务工作开展状况2023年上半年我局共开展审计项目18个,其中:经济责任审计项目6个、专项审计调查项目3个、预算执行审计项目22个、投资审计项目5个、财务收支审计项目2个;已完成审计项目7个,共查出违纪违规金额22.11万元,管理不标准资金46.12万元,责令调帐处理56万元,上缴国库资金7.5万元,提出合理化建议10条,提交审计报告、调研报告和审计信息8篇。进一步标准了财政财务管理,促进了廉政建设。上半年审计业务工作呈现以下特点:〔一〕财政预算执行审计进一步创新2023年度我局坚持以深化预算管理和监督为根本,以财政部门具体组织和税务部门参与组织的预算执行状况的审计为主导,以部门预算执行状况的审计为根底,以标准部门综合预算、促进部门依法理财为重点,深化开展区级财政2023年度预3算执行状况的审计。在审计中留意“三个关注〞。首先是关注对财政资金使用绩效的审计,在审计中把财政资金使用的真实性、合法性和效益性有机结合起来,对预算支配使用财政资金是否符合政策性目标、预算执行是否到达政策性目标等状况进行审计、分析和评价,促进实现财政项目资金的政策性目标,不断提高财政资金的使用效益;其次是关注对民生资金的使用和支配,2023年度区级财政的预算执行审计中,我局以维护各项民生工程资金的平安使用、确保民生工程得以全面落实作为审计重点,促进全区民生工程顺当实施,真正惠民;再那么是关注部门综合预算编制的科学性,在预算执行审计中针对全区预算编制工作中存在的问题深化分析、争辩,提出可行性意见4或建议,推动部门综合预算编制工作更加标准合理,增加可操作性。在税收征管状况审计中,将税收征管程序的合法合规性作为落脚点,重点审计核定征收方式下实际入库税款与核定税款的全都性、查账征收方式下查账职责的履行状况、入库税款与查账结论和稽查结论的全都性,重点关注税收征管质量和实际效果,分行业分析入库税款数额的合理性,从而出具审计结论,为公正税赋、标准管理...