第1页共22页公司内审工作总结内部审计工作总结2023年上半年,在县委、县政府和市审计局的领导下,我局以邓小平理论、“三个代表〞重要思想为指导,牢固树立社会主义荣辱观,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的工作思路,紧密围绕全县“〞工作目标,按照县委、县政府提出的“〞开展战略,坚持市审计局提出的“〞工作思路,紧扣效劳开展,创优环境这一大局,突出“内强素质、外树形象〞两大主题,全面贯彻审计方针,积极创新审计理念,不断优化审计资源,进一步标准审计行为,依法强化审计监督,全面提升审计质量,树立良好审计形象,为加强党风廉政建设,促进全县财政经济持续健康协调开展和社会事业全面进步做出了积极的奉献。据统计,截止6月20日,我局已完成审计(调查)方案工程16个,其中投资审计9个。查出违规金额342万元,管理不标准金额6174万元,应调帐处理5158万元;审计工程决算9672万元,审减1338万元。提交审计信息报告86篇,被采用或批示63篇。回忆半年来的工作,主要有以下几个方面:一、提升审计执法水平,履行“经济卫士〞职责县审计局始终紧紧围绕促进经济持续健康开展这一主题,克服人员少、任务重的矛盾,自觉增强做好审计工作的责任感和使命感,不负“经济卫士〞重任,履行审计监督职责,效劳经济开展。(一)依法审计,突出重点,搞好预算执行审计我局按照“揭露问题、标准管理、促进改革、制约权利、提高效益〞的工作要求,坚持审深、审透、审细、审严的原那么。审计了县财政局具体组织的本级预算执行情况和其他财政收支情况,县地方税务局的税收征管情况,国家金库XX县区支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。同时,对县财政局、劳动局和卫生局等单位2023年度的部门预算执行情况进行了审计。在审计中我局以促进标准预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第2页共22页第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既关注预算内资金,又关注预算外资金;既关注各单位财务收支的真实性、合法性,更关注专项资金的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计,检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求,从源头上制止财政资金使用的随意性,查处了预算管理不严、分配不标准、专项资金平衡预算...