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揭阳区域经济(五篇材料)

栏目:合同范文发布:2025-01-28浏览:1收藏

揭阳区域经济(五篇材料)

第一篇:揭阳区域经济

12机械4班林卫东学号:201241402407

揭阳市区域经济学 一.简介

揭阳市位于广东省东南部潮汕平原,东邻汕头、潮州,西接汕尾,南濒南海,北靠梅州,地势自西向东倾斜,低山高丘与谷地平原交错相间分布不均,西北部和西南部多为丘陵、山地,中部、南部和东南部都是广阔肥沃的榕江冲积平原和滨海沉积平原,素称“鱼米之乡”。

二.人文历史

揭阳境内居民主要是潮、客两众,民俗独特,民情奇趣成了浓郁而富有特色的潮汕文化和客家文化,但是以潮汕文化为主体,因为揭阳人继承了潮汕人的经商特色,其中形成了戴德丰(四洲集团总裁),李东生(TCL总裁),杨贤足(联通董事长)等一批商界人士。

三.经济发展现状

1.区位优势

揭阳是位于潮汕平原南部,区域面积5266平方公里,既有平原又有山地丘陵,恰处亚热带季风气候,雨热同期,适合发展多种农业经济。辖区内平原广阔,土地平整,城市发展空间较好,有利于工业、交通以及城市建设土地的利用。

原材料

境内自然资源比较丰富,全市河流总长1097.5公里,年均径流量62亿立方米。水力理论蕴藏量44.87万千瓦,其中可开发装机16.22万千瓦,约占理论蕴藏量的36.2%。矿产资源主要有锡、坞、铜、铁、金和甲长石、花岗石、稀土、瓷土等。水力资源的利用为城市供电提供便利,各种有色金属加工,尤其是不锈钢生产,使得揭阳成为中国最大的不锈钢制品生产基地之一。

能源

揭阳地区虽然缺少煤炭资源,但注重对新型能源的利用,如风能,太阳能。2006年12月,揭阳市惠来县被中国能源协会命名为“中国能源工业大县”。近年来,惠来以超常规的方式招商引资。惠来火电厂、石碑山风电场等项目的投产,核电、中海油LNG、太阳能等项目已签约或在洽谈,逐渐成为广东省重要的能源石化基地。吸引了来自德国、韩国、新加坡、阿联酋等各国能源工业投资商纷纷前来踏勘。

资本

海外侨胞众多。揭阳是著名侨乡,旅居海外华侨、港澳台同胞320多万人,归侨、侨眷180多万人,还有几十万旅居国内各地的乡亲,他们都十分关心支持家乡的建设和发展。这些,为揭阳加快发展提供了良好的基础和条件,揭阳的发展借助海外揭阳人的资本,让“揭阳人经济”反哺“揭阳经济”。

人口

2010年揭阳的总人口达649.11万人,其中农业人口为221.60万人,非农业人口为421.01万人,从业人员人均年工资19790元,这一工资水平排在在全省最后一位(见附表3),因而庞大的人口能够为工业和服务业的发展提供充足的劳动力,而低工资水准又使得揭阳在广东省内具有廉价劳动力的比较优势。

2.区域环境

自然环境

前面分析过了,揭阳有较好的自然环境,不仅体现在气候上——亚热带季风气候,雨热同期,适合农业的发展,也体现在土地类型上——北部山地丘陵,有利于发展山地农业,南部是潮汕平原,有利于城市的建设和扩张。

市场环境和产业环境

揭阳虽靠近汕头,市场规模没法和特区相比,但可以和汕头合作,在粤东地区以汕头增长极,接受汕头的扩散,把企业转业揭阳地区来,形成优势互补,互利合作的局面。揭阳在改革开放中紧紧抓住机遇,满足国内外市场需求,揭阳人继承了潮汕人的经商传统,崇尚经营活动的市场特性促使本地企业做强做大,并产生一定声誉,因此,揭阳市普宁县级市成为全国著名的服装市场之一和全国唯一一个药材市场,揭阳被誉为全国五金制造基地之一和“玉都”。以上这些产业聚集到揭阳,为专门化服务设施和机构发展提供有利条件。政策环境

为迎接十一五珠三角产业双转移,揭阳市市政府提供了一系列优惠政策予以鼓励支持。揭阳市委、市政府致力于营造良好的投资环境:

一是创造好的思想环境,让企业和投资者放心,牢固树立发展民营企业的观念。

二是创造好的政策环境,让企业和投资者留心。2005年引资30亿元建设市区城市设防综合工程及配套市政设施;同年8月份举行的“揭阳市招商引资洽谈会暨重点项目开工奠基剪彩仪式”上,有总投资额超过224亿元的56个重点项目举行了开工仪式,总投资额达100亿元的139个招商引资项目签定了合约。

三是创造好的政务环境,让企业和投资者舒心。

四是创造好的市场环境,让企业和投资者安心。

五是创造好的舆论环境,让企业和投资者暖心。这些,为我市加快发展提供了良好的基础和条件。(摘自南方日报 2005-08-09)交通

揭阳地处潮汕平原中部,是粤东、赣南、闽西南地区陆路交通的重要交汇处,是重要的物资集散地。航运便利,境内内河榕江是广东省著名深水河,可通5000吨级货轮,历史上是沟通内陆的“黄金航道”。惠来县有82公里尚待开发的海岸线,并拥有神泉、靖海等一批优良海港,对于吸引大项目建设,发展临海经济有较强的竞争力。陆路交通便捷,广梅汕铁路、深汕高速公路、汕梅高速公路、国道206和324线穿境而过。选址于揭阳市境内的潮汕民用机场已获国务院、中央军委批准立项,正在按省政府要求,抓紧做好前期工作。(摘自南方日报 2005-08-09)

铁路、公路、水路以及即将建立的民用机场,对揭阳而言,无疑表明其交通地位的增强。级交通便利性的提高,这都会促进揭阳的经济活动的发展。

四、经济运行特征

1.宏观经济稳步向好,第二产业强力支撑经济增长。

上半年,全市完成地区生产总值(GDP)672.75亿元,同比(下同)增长14.2%,较一季度提高1个百分点,国民经济保持平稳较快增长态势。其中,第一、二、三产业增加值分别为65.81、413.95和192.99亿元,分别增长4.0%、18.5%和8.9%。工业强力支撑经济增长,对经济增长的贡献率达78.6%,拉动经济增长11.2个百分点。

2.农业生产形势稳定,工业生产快速增长。

一是农业经济发展稳定。上半年,全市实现农林牧渔业总产值102.17亿元,增长3.7%。其中,林业产值增长较快,实现产值8.70亿元,增长7.2%,超过农林牧渔业平均增速3.5个百分点。全市实现农林牧渔业增加值65.81亿元,增长4.0%。

二是工业经济快速增长。上半年,全市规模以上工业企业完成增加值326.16亿元,增长24.1%,增速较一季度提高0.8个百分点,成为经济增长的首要动力。

3.投资需求增势明显,内外需求稳步增长。

一是投资规模不断扩大。上半年,全市第一产业完成投资4.84亿元,增长106.%,增速较一季度提高41.7个百分点;第二产业完成投资175.83亿元,增长36.8%,增速较一季度提高6.4个百分点,其中,工业完成投资175.78亿元,增长38.0%;第三产业完成投资146.62亿元,增长23.2%,增速较一季度提高10.1个百分点。

二是商贸市场持续兴旺。上半年,全市社会消费品零售总额280.66亿元,增长15.1%,增速比一季度加快0.7个百分点。

三是对外经济稳步发展。实际利用外资金额增长快速。上半年,实际利用外资金额7063万美元,增长136.6%;全市合同利用外资金额17319万美元,下降12.2%。外贸出口总值小幅增长。上半年,全市实现外贸出口20.8亿美元,增长0.9%。

五、当前经济运行中存在的主要问题

上半年揭阳经济保持较快增长,主要经济指标完成情况较好,为完成全年目标任务奠定了坚实的基础。但经济运行中仍然存在一些矛盾和问题值得关注。

(1)工业持续快速增长难度大。目前我市工业经济运行面临两大困难:工业企业经营困难。在国际市场萧条、人工成本提高的环境下,企业赢利空间减小,经营难度不断加大。传统产业增长放缓。传统优势产业增加值占我市规上工业增加值65%左右,但低水平重复建设较多,知名品牌较少,产能过剩现象突出。

(2)投资结构不尽合理。上半年,全市亿元投资项目76个,仅占全部投资项目总量的5.3%,其中只有4个亿元以上项目新开工入库统计,其他均为去年续建上报项目。亿元以上项目完成投资额为48.32亿元,仅占投资总量的14.8%,落后全省平均水平45个百分点以上。

(3)房地产销售持续低迷。最近几年,我市房地产开发投资持续增长,开发规模不断扩大,成为有效扩大内需、推动国民经济稳步发展的新增长点。但近年来,在国家加强房地产调控、紧缩货币政策的影响下,我市房地产市场运行一直不理想。上半年,全市商品房销售面积27.68万平方米,下降48.0%,商品房销售面积呈现负增长运行态势。

(4)出口增速继续回落。今年以来,我市外贸出口增速总体呈现逐步回落态势,从全市外贸出口总额看,1-2月、1-3月、1-4月、1-5月和1-6月的增速分别为37.5%、5.5%、7.6%、1.9%和0.9%,上半年,我市外贸出口总额增速比全省平均水平低了17.3个百分点,出口面临的形势十分严峻。

六.对解决当前问题的对策与建议

基于以上问题,建议要加大后进地区工作力度,在“促转型、抓项目、拓市场、增效益”上下功夫。

(1)突出重点,确保工业经济持续较快增长。在国际市场萧条,外需增长乏力的背景下,积极引导重点企业(特别是重点纳税企业)通过开展技术创新、管理创新,提升生产效率,实现提速提质发展。在加快推进先进制造业等新兴产业建设的同时,继续优化传统优势产业转型升级,深挖传统产业潜力,努力培植我市传统工业发展新优势。(2)加强督导,全力加快项目建设进度。项目是建设“粤东发展极”的地位所在、希望所在、实力所在。我市应建立完善“项目建设年”的监管和考核机制,确保在建项目能加快进度,力争早竣工、早见效;新上项目能抓紧落地,使项目早日进入实质性操作阶段。

(3)注重规范,积极推动房地产业健康发展。根据我市房地产市场需求情况,合理确定全市新建商品房住房总量,完善住房供应结构。一方面,关注房地产市场开发总量;另一方面,要对低收入人群提供居住保障,形成以普通商品住房为主,公租房和廉租住房为保障的住房供应体系,让各种层次经济水平的群体都能找到适合自已的住房,满足不同收入家庭的住房需求。

(4)内拓外展,高度重视消费市场培育。当前,内外市场需求都出现了新情况,我们必须适应新形势,主动开拓市场。一方面,继续做好“政府搭台,企业唱戏”这篇文章,积极开拓新的商业模式,特别是电子商务,拓展内需市场。另一方面,要把“拓市场、抓订单”作为稳定外贸增长的首要工作,努力稳住和扩大发达国家市场特别是欧盟的市场份额,大力开拓东盟、南美、非洲等新兴市场,积极推动企业参加境内外各类国际性展会,抢抓出口订单。

第二篇:揭阳实施方案

揭阳 x xxx 建设投资项目

建设实施方案

(一)项目名称

揭阳 xxx 建设投资项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目,依托 xx 良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以 xxx 为核心的综合性产业基地,年产值可达 21000.00 万元。

二、项目承办单位

xxx 科技发展公司

三、报告咨询机构

泓域咨询机构

四、项目建设背景

陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的、主要用于作隔热耐火材料的骨料,我国陶粒砂主要用于石油支撑剂,是需求量最大的陶粒砂品种之一。

揭阳市,广东省地级市,地处广东省东部。北靠兴梅,南濒南海,东邻汕头、潮州,西接汕尾。陆地面积 5240.5平方公里。内陆江河主要有榕江、龙江和练江三大水系。素称“鱼米之乡”“浮水葫芦”、“水上莲

花”。揭阳市是潮汕地区历史较长、面积最大、人口最多的新兴城市,是中国玉都,“亚洲玉都”,“中国不锈钢制品生产基地,广东省历史文化名城,海陆丰革命老区之一,有“海滨邹鲁”、“国画之乡”“小戏之乡”“龙舟之乡”之美称。揭阳是全国著名的华侨之乡,港澳台同胞和海外华侨 320 多万人,遍居世界各地。揭阳是潮汕人重要的祖籍地、聚居地,潮汕文化重要的发源地、兴盛地。揭阳市因秦戌五岭之一的揭阳岭得名。文化底蕴深厚,夏商之际属海阳国(南瓯国)。自秦朝即为广东潮汕地区。秦朝至三国,隶属南海郡揭阳县,南海郡揭阳县域包括今揭阳市、潮州市、汕头市、汕尾市、梅州大部、福建漳州南部一带。晋朝至唐朝,揭阳市域隶属义安郡、潮州。宋朝重置潮州府揭阳县,宋朝至清朝,潮州府揭阳县域今揭阳市揭西县、榕城区、揭东县、梅州丰顺县大部。2005 年,揭阳市被亚洲珠宝联合会授予“亚洲玉都”的称号,2006 年,中国轻工业联合会授予揭阳“中国玉都”称号。产品销往内地各省以及港、澳、台地区及东南亚乃至世界各国。同时,揭阳还是中国不锈钢制品生产基地之一,五金产品大量出口欧美、非洲、澳洲、中东、东南亚等国家和地区。

xx 把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位

可成为 xx 示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚 xx,进一步巩固 xx 招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

(一)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 10892.65 万元,其中:固定资产投资 8545.47 万元,占项目总投资的 78.45%;流动资金 2347.18 万元,占项目总投资的 21.55%。

(二)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(三)项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入 21070.00 万元,总成本费用 15857.27万元,税金及附加 210.98 万元,利润总额 5212.73 万元,利税总额6142.71 万元,税后净利润 3909.55 万元,达产年纳税总额 2233.16 万元;达产年投资利润率 47.86%,投资利税率 56.39%,投资回报率35.89%,全部投资回收期 4.29 年,提供就业职位 310 个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 及xxxxx 行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“揭阳 xxx 建设投资项目”,项目的建设能够有力促进 xx 经济发展,为社会提供就业职位 310 个,达产年纳税总额 2233.16 万元,可以促进 xx 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 47.86%,投资利税率 56.39%,全部投资回报率 35.89%,全部投资回收期 4.29 年,固定资产投资回收期4.29 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。

第二章

投资背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

(一)公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。

公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。

(二)公司经济效益分析

上一,xxx 科技发展公司实现营业收入 12241.25 万元,同比增长 20.79%(2106.56 万元)。其中,主营业业务 xxx 销售收入为10528.92 万元,占营业总收入的 86.01%。

上主要经济指标

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

2570.66

3427.55

3182.72

3060.31

12241.25

主营业务收入

2211.07

2948.10

2737.52

2632.23

10528.92

2.1

xxx(A)

729.65

972.87

903.38

868.64

3474.54

2.2

xxx(B)

508.55

678.06

629.63

605.41

2421.65

2.3

xxx(C)

375.88

501.18

465.38

447.48

1789.92

2.4

xxx(D)

265.33

353.77

328.50

315.87

1263.47

2.5

xxx(E)

176.89

235.85

219.00

210.58

842.31

2.6

xxx(F)

110.55

147.40

136.88

131.61

526.45

2.7

xxx(...)

44.22

58.96

54.75

52.64

210.58

其他业务收入

359.59

479.45

445.21

428.08

1712.33

根据初步统计测算,公司实现利润总额 3142.44 万元,较去年同期相比增长 653.97 万元,增长率 26.28%;实现净利润 2356.83 万元,较去年同期相比增长 271.23 万元,增长率 13.01%。

上主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

12241.25

完成主营业务收入

万元

10528.92

主营业务收入占比

86.01%

营业收入增长率(同比)

20.79%

营业收入增长量(同比)

万元

2106.56

利润总额

万元

3142.44

利润总额增长率

26.28%

利润总额增长量

万元

653.97

净利润

万元

2356.83

净利润增长率

13.01%

净利润增长量

万元

271.23

投资利润率

52.64%

投资回报率

39.48%

财务内部收益率

27.63%

企业总资产

万元

24010.53

流动资产总额占比

万元

34.19%

流动资产总额

万元

8209.55

资产负债率

29.43%

附表 1 1 :主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

31175.58

46.74

1.1

容积率

1.43

1.2

建筑系数

54.77%

1.3

投资强度

万元/亩

182.83

1.4

基底面积

平方米

17074.87

1.5

总建筑面积

平方米

44581.08

1.6

绿化面积

平方米

3185.84

绿化率 7.15%

总投资

万元

10892.65

2.1

固定资产投资

万元

8545.47

2.1.1

土建工程投资

万元

3504.42

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.17%

2.1.2

设备投资

万元

2406.14

2.1.2.1

设备投资占比

22.09%

2.1.3

其它投资

万元

2634.91

2.1.3.1

其它投资占比

24.19%

2.1.4

固定资产投资占比

78.45%

2.2

流动资金

万元

2347.18

2.2.1

流动资金占比

21.55%

收入

万元

21070.00

总成本

万元

15857.27

利润总额

万元

5212.73

净利润

万元

3909.55

所得税

万元

1.43

增值税

万元

719.00

税金及附加

万元

210.98

纳税总额

万元

2233.16

利税总额

万元

6142.71

投资利润率

47.86%

投资利税率

56.39%

投资回报率

35.89%

回收期

4.29

设备数量

台(套)

117

年用电量

千瓦时

884041.59

年用水量

立方米

15839.61

总能耗

吨标准煤

110.00

节能率

27.49%

节能量

吨标准煤

29.24

员工数量

310

附表 2 2 :土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

主体生产工程

12071.93

12071.93

33043.71

33043.71

2857.24

1.1

主要生产车间

7243.16

7243.16

19826.23

19826.23

1771.49

1.2

辅助生产车间

3863.02

3863.02

10573.99

10573.99

914.32

1.3

其他生产车间

965.75

965.75

1916.54

1916.54

171.43

仓储工程

2561.23

2561.23

7499.29

7499.29

471.60

2.1

成品贮存

640.31

640.31

1874.82

1874.82

117.90

2.2

原料仓储

1331.84

1331.84

3899.63

3899.63

245.23

2.3

辅助材料仓库

589.08

589.08

1724.84

1724.84

108.47

供配电工程

136.60

136.60

136.60

136.60

9.66

3.1

供配电室

136.60

136.60

136.60

136.60

9.66

给排水工程

157.09

157.09

157.09

157.09

8.64

4.1

给排水

157.09

157.09

157.09

157.09

8.64

服务性工程

1622.11

1622.11

1622.11

1622.11

102.01

5.1

办公用房

948.88

948.88

948.88

948.88

59.97

5.2

生活服务

673.23

673.23

673.23

673.23

49.82

消防及环保工程

457.61

457.61

457.61

457.61

32.37

6.1

消防环保工程

457.61

457.61

457.61

457.61

32.37

项目总图工程

68.30

68.30

68.30

68.30

-31.89

7.1

场地及道路硬化

4289.95

912.99

912.99

7.2

场区围墙

912.99

4289.95

4289.95

7.3

安全保卫室

68.30

68.30

68.30

68.30

绿化工程

1565.41

54.79

合计

17074.87

44581.08

44581.08

3504.42

附表 3 3 :节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

110.00

1.1

—年用电量

千瓦时

884041.59

1.2

—年用电量

吨标准煤

108.65

1.3

—年用水量

立方米

15839.61

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.35

年节能量

吨标准煤

29.24

节能率

27.49%

附表 4 4 :项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

5969.57

1.1

——完成比例

54.80%

完成固定资产投资

万元

4288.47

2.1

——完成比例

71.84%

完成流动资金投资

万元

1681.10

3.1

——完成比例

28.16%

附表 5 5 :人力资源配置一览表

序号 项目 单位 指标

一线产业工人工资

1.1

平均人数

211

1.2

人均年工资

万元

5.81

1.3

年工资额

万元

1265.55

工程技术人员工资

2.1

平均人数

2.2

人均年工资

万元

5.86

2.3

年工资额

万元

282.53

企业管理人员工资

3.1

平均人数

3.2

人均年工资

万元

7.90

3.3

年工资额

万元

76.81

品质管理人员工资

4.1

平均人数

4.2

人均年工资

万元

5.95

4.3

年工资额

万元

136.67

其他人员工资

5.1

平均人数

5.2

人均年工资

万元

4.04

5.3

年工资额

万元

60.85

职工工资总额

万元

1822.41

附表 6 6 :固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

3504.42

2406.14

182.83

8545.47

1.1

工程费用

万元

3504.42

2406.14

16817.89

1.1.1

建筑工程费用

万元

3504.42

3504.42

32.17%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

2406.14

2406.14

22.09%

1.2

工程建设其他费用

万元

2634.91

2634.91

24.19%

1.2.1

无形资产

万元

1341.53

1341.53

1.3

预备费

万元

1293.38

1293.38

1.3.1

基本预备费

万元

652.17

652.17

1.3.2

涨价预备费

万元

641.21

641.21

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

8545.47

8545.47

附表 7 7 :流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

16817.89

8658.26

8986.89

16817.89

16817.89

16817.89

1.1

应收账款

万元

5045.37

3027.22

3531.76

5045.37

5045.37

5045.37

1.2

存货

万元

7568.05

4540.83

5297.64

7568.05

7568.05

7568.05

1.2.1

原辅材料

万元

2270.41

1362.25

1589.29

2270.41

2270.41

2270.41

1.2.2

燃料动力

万元

113.52

68.11

79.46

113.52

113.52

113.52

1.2.3

在产品

万元

3481.30

2088.78

2436.91

3481.30

3481.30

3481.30

1.2.4

产成品

万元

1702.81

1021.69

1191.97

1702.81

1702.81

1702.81

1.3

现金

万元

4204.47

2522.68

2943.13

4204.47

4204.47

4204.47

流动负债

万元

14470.71

8682.43

10129.50

14470.71

14470.71

14470.71

2.1

应付账款

万元

14470.71

8682.43

10129.50

14470.71

14470.71

14470.71

流动资金

万元

2347.18

1408.31

1643.03

2347.18

2347.18

2347.18

铺底流动资金

万元

782.39

469.44

547.67

782.39

782.39

782.39

附表 8 8 :总投资构成估算表

序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

项目总投资

万元

10892.65

127.47%

127.47%

100.00%

项目建设投资

万元

8545.47

100.00%

100.00%

78.45%

2.1

工程费用

万元

5910.56

69.17%

69.17%

54.26%

2.1.1

建筑工程费

万元

3504.42

41.01%

41.01%

32.17%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

2406.14

28.16%

28.16%

22.09%

2.2

工程建设其他费用

万元

1341.53

15.70%

15.70%

12.32%

2.2.1

无形资产

万元

1341.53

15.70%

15.70%

12.32%

2.3

预备费

万元

1293.38

15.14%

15.14%

11.87%

2.3.1

基本预备费

万元

652.17

7.63%

7.63%

5.99%

2.3.2

涨价预备费

万元

641.21

7.50%

7.50%

5.89%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

8545.47

100.00%

100.00%

78.45%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

2347.18

27.47%

27.47%

21.55%

铺底流动资金

万元

782.39

9.16%

9.16%

7.18%

附表 9 9 :营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

12642.00

14749.00

21070.00

21070.00

21070.00

1.1

万元

12642.00

14749.00

21070.00

21070.00

21070.00

现价增加值

万元

4045.44

4719.68

6742.40

6742.40

6742.40

增值税

万元

431.40

503.30

719.00

719.00

719.00

3.1

销项税额

万元

3371.20

3371.20

3371.20

3371.20

3371.20

3.2

进项税额

万元

1591.32

1856.54

2652.20

2652.20

2652.20

城市维护建设税

万元

30.20

35.23

50.33

50.33

50.33

教育费附加

万元

12.94

15.10

21.57

21.57

21.57

地方教育费附加

万元

8.63

10.07

14.38

14.38

14.38

土地使用税

万元

124.70

124.70

124.70

124.70

124.70

税金及附加

万元

176.47

185.10

210.98

210.98

210.98

附表 10 :折旧及摊销一览表

序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(构)筑物

原值

3504.42

3504.42

当期折旧额

2803.54

140.18

140.18

140.18

140.18

140.18

净值

700.88

3364.24

3224.07

3083.89

2943.71

2803.54

机器设备

原值

2406.14

2406.14

当期折旧额

1924.91

128.33

128.33

128.33

128.33

128.33

净值

2277.81

2149.49

2021.16

1892.83

1764.50

建筑物及设备原值

5910.56

当期折旧额

4728.45

268.50

268.50

268.50

268.50

268.50

建筑物及设备净值

1182.11

5642.06

5373.56

5105.06

4836.56

4568.06

无形资产

原值

1341.53

1341.53

当期摊销额

1341.53

33.54

33.54

33.54

33.54

33.54

净值

1307.99

1274.45

1240.92

1207.38

1173.84

合计:折旧及摊销

6069.98

302.04

302.04

302.04

302.04

302.04

附表 11 :总成本费用估算一览表

序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外购原材料费

万元

10086.67

6052.00

7060.67

10086.67

10086.67

10086.67

外购燃料动力费

万元

900.03

540.02

630.02

900.03

900.03

900.03

工资及福利费

万元

1822.41

1822.41

1822.41

1822.41

1822.41

1822.41

修理费

万元

32.22

19.33

22.55

32.22

32.22

32.22

其它成本费用

万元

2713.90

1628.34

1899.73

2713.90

2713.90

2713.90

5.1

其他制造费用

万元

983.68

590.21

688.58

983.68

983.68

983.68

5.2

其他管理费用

万元

536.63

321.98

375.64

536.63

536.63

536.63

5.3

其他销售费用

万元

1102.04

661.22

771.43

1102.04

1102.04

1102.04

经营成本

万元

15555.23

9333.14

10888.66

15555.23

15555.23

15555.23

折旧费

万元

268.50

268.50

268.50

268.50

268.50

268.50

摊销费

万元

33.54

33.54

33.54

33.54

33.54

33.54

利息支出

万元

总成本费用

万元

15857.27

10364.14

11737.42

15857.27

15857.27

15857.27

10.1

可变成本

万元

13732.82

8239.69

9612.97

13732.82

13732.82

13732.82

10.2

固定成本

万元

2124.45

2124.45

2124.45

2124.45

2124.45

2124.45

盈亏平衡点

40.87%

40.87%

附表 12 :利润及利润分配表

序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

21070.00

12642.00

14749.00

21070.00

21070.00

21070.00

税金及附加

万元

210.98

176.47

185.10

210.98

210.98

210.98

总成本费用

万元

15857.27

10364.14

11737.42

15857.27

15857.27

15857.27

增值税

万元

719.00

431.40

503.30

719.00

719.00

719.00

利润总额

万元

5212.73

-3057.96

-2961.36

5212.73

5212.73

5212.73

应纳税所得额

万元

5212.73

-3057.96

-2961.36

5212.73

5212.73

5212.73

企业所得税

万元

1303.18

-764.49

-740.34

1303.18

揭阳区域经济(五篇材料)

第一篇:揭阳区域经济 12机械4班林卫东学号:201241402407 揭阳市区域经济学 一.简介 揭阳市位于广东省东南部潮汕平...
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